金龙汽车集团召开2023年内审工作会议

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   为推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实,深入贯彻落实习近平总书记关于加强审计工作的重要指示批示精神,进一步提升集团及各权属企业内审工作质量和精细化管理水平,强化风险管理和合规管理意识,6月8日,集团组织召开2023年内审工作会议。集团党委审计工作领导小组全体成员,主要权属企业内控审计团队参会。

 

   会议传达学习了习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,通报了集团内控审计工作情况、外部监管机构监管要求及关注重点、2023年审计项目安排等,组织权属企业进行了经验分享。

 

   会议还专程邀请了华夏经纬的游相华老师和容诚会计师事务所的黄印强老师,为参会人员及集团全体干部职工作《合规与风险管理》《企业内部控制研讨》专题培训。两位老师紧紧围绕培训主题,通过理论讲授、实务讲解、案例分析、经验分享等多种方式,将业务理论与内控审计、合规与风险管理工作实践紧密结合,为参训人员作了精彩授课。

 

 

 

 

 

集团党委书记、董事长、党委审计工作领导小组组长谢思瑜强调,集团及各权属企业内审团队要以开展主题教育为契机,认真学习贯彻习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,充分认识审计监督的重要性,进一步增强做好审计工作的使命感、责任感和紧迫感,持续提升内控审计团队专业化水平,优化管理模式、加强交流学习、提升经营质效,把审计整改成果和审计工作的成熟经验做法固化下来、形成制度机制,更好地服务集团高质量发展大局。

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